Perustelut
Konsernimääräyksen (Sisäisen tarkastuksen tehtävät ja toiminta, 5.8.2021) mukaan sisäinen tarkastus laatii ja esittää vuosittain toimintasuunnitelman ja resurssitarpeet kaupunginhallitukselle, pormestarille ja konsernijohtajalle. Sisäinen tarkastus on laatinut vuoden 2022 lopulla vuoden 2023 vuosisuunnitelman.
Kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaa on nyt päivitetty vastaamaan paremmin sisäisen tarkastuksen resurssitilannetta ja riskiarvioita. Sisäinen tarkastus on toteuttanut alkuvuoden 2023 aikana useita erityistarkastuksia, jotka eivät ole kuuluneet vuosisuunnitelmaan. Siksi suunnitelmassa olevien tarkastusten aikataulua on uudistettu. Muutokset sisältöön ovat vähäisiä. Suunnitelmassa on kaksi uutta tarkastusta.
KPMG Oy Ab on sisäisen tarkastuksen sopimuskumppani, joka toteuttaa pääosan vuosisuunnitelman tarkastuksista tarkastusjohtajan ohjauksessa. KPMG:n yhteyshenkilönä on Advisory Partner Harri Leppiniemi, mutta pääsääntöisesti yhteyshenkilönä sisäisen tarkastuksen asioissa on tarkastusjohtaja Heini Ruski.
Liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma on julkisuuslain perusteella salassa pidettävä asiakirja. (JulkL (621/1999) 24.1 §:n 15-kohta).
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Sisäisen tarkastuksen päivitetty vuosisuunnitelma 2023 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.