Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.1.2025

§ 5 Asunto- ja kiinteistölautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2024 

TRE:5725/00.01.03/2024

Valmistelija

  • Liikka Max, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Max Liikka, puh. 041 7308868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön (voimaantulo 1.1.2025) 81 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,​ toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko,​ miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty,​ onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. 

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa,​ että toiminta on taloudellista ja tuloksellista,​ päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,​ että lakeja,​ viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. 

Kokonaisarviona lausutaan,​ että elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. 

Palvelualuetasoisia kehittämiskohteita vuodelle 2025 ovat: 

  • Riskienhallinnan prosessin laadun kasvattaminen elinvoiman palvelualueen uuden riskienhallinnan toimintamallin mukaisesti.
  • Palvelualuetasoinen varautumissuunnitelman päivittäminen.
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen erityisesti digitalisaatioon liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyen.
  • Resurssien kohdistaminen riskienhallinnan integroimiseksi perustyöhön ja suunnitteluun.

 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on asian liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Salmi Pekka, Johtaja

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2024 hyväksytään.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Anu Tiira, Max Liikka, sisäinen tarkastus