Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 12.2.2026

§ 23 Asunto- ja kiinteistölautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2025 

TRE:356/00.01.03/2026

Valmistelija

  • Liikka Max, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Max Liikka, puh. 041 730 8868, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön (voimaantulo 2.9.2025) 81 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. 

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. 

Kokonaisarviona lausutaan, että elinvoiman palvelualueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Palvelualuetasoinen riskienhallinnan prosessi on yhtenäistänyt palveluryhmien riskienhallinnan käytäntöjä. 

Palvelualuetasoisia kehittämiskohteita vuodelle 2026 ovat: 

  • Resurssien kohdistaminen riskienhallinnan integroimiseksi perustyöhön ja suunnitteluun.
  • Palvelualuetasoisen riskienhallinnan ohjeen päivittäminen.
  • Erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisen harjoittelu valmiussuunnitelman ja kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti.
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen erityisesti digitalisaatioon liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyen.

 

Elinvoiman palvelualueen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on asian liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Salmi Pekka, Johtaja

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2025 hyväksytään.

Tiedoksi

Anu Tiira, Virpi Ekholm, Max Liikka, sisäinen tarkastus